财政部内控委员会:健全完善内控制度 最大限度减少自由裁量权
财政部内部控制委员会6月22日召开会议。会议要求,要把握“有效制衡”这一核心理念,推动健全业务决策、执行和监督相互分离、相互制衡的机制;健全完善内控制度,在政策制定、项目审批、资金管理、财会监督等方面加强统筹设计,最大限度减少自由裁量权;抓严抓实内控执行,进一步研究完善内控考评等重点工作等。
新华财经北京6月29日电 据财政部官网消息,财政部内部控制委员会6月22日召开会议,听取2025年以来财政内控工作情况汇报,通报2025年开展审计查出问题内控审核及部机关内控考评情况,对下一阶段财政内控工作作出部署。3家部机关内控考评先进单位作经验交流。财政部党组书记、部长、内控委主任蓝佛安同志出席并讲话。
会议强调,做好财政内控工作是以更高标准、更实举措推进全面从严治党的必然要求,是统筹发展和安全的现实需要,是树立和践行正确政绩观的生动体现,是深入推进财政科学管理的题中之义,是加强财会监督的重要举措。要深刻认识新时代强化财政内控工作的重要意义,不断增强做好工作的责任感使命感。
会议指出,“十四五”以来财政内控工作成效显著,为提高财政治理水平作出积极贡献。财政内控理念逐步深化,制度框架持续完善,工作机制不断理顺,风险防线更加牢固,在防范业务与廉政风险等方面发挥了重要作用。
会议要求,一要牢固树立内控理念,各单位要高度重视内控工作,把握“有效制衡”这一核心理念,推动健全业务决策、执行和监督相互分离、相互制衡的机制。二要健全完善内控制度,在政策制定、项目审批、资金管理、财会监督等方面加强统筹设计,最大限度减少自由裁量权,严格规范权力运行。三要抓严抓实内控执行,进一步研究完善内控考评等重点工作,强化日常风险防控,加快推进内控信息化建设,确保内控制度执行到位。四要系统推进内控建设,凝聚部内各单位合力,加强内控与其他监督深度融合,推动地方财政部门内控建设,全面提升财政内控管理效能。
编辑:胡玉婷
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